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管理评审报告2023年范文大全(6篇)

文章来源:网友投稿 时间:2023-11-06 08:44:02

篇一:管理评审报告范文大全

  

  管理评审报告(范本)

  报告(一)

  根据管理评审方案安排,XX公司于202_年xx月xx日召开了管理评审会议。会议由矿长***同志主持,各部门负责人和相关人员参加了会议。会上由管理者代表***同志总结了本公司质量和环境管理体系建立以来的施行运行状况,体系覆盖的主要部门负责人就各自负责的重要工作以及资和改善需求分别作了发言。会议对公司环境和职业安康平安方针、目的指标贯彻施行状况以及三个管理体系的适宜性、充分性和有效性进展了评审。

  根据管理评审会议资料和最高管理者的总构造成如下报告。

  一、评审认为本公司质量和环境方针初步被员工理解,并能在实际工作中较好地贯彻施行。质量和环境目的指标和管理方案表达了方针的要求,且贴合实际、实在可行。运行理论证明两个体系的方针目的得到了较好的施行。

  环境目的(详见方案)已根本完成。

  公司质量和环境方针目的是比拟适应、充分和有效的。

  二、评审认为公司建立的文化件质量和环境管理体系可以施行和持续,识别和获取了相关的法律法规和其他要求,并能贯彻执行;对重要环境因素进展了识别评价,并得到了较好的控制;员工的环境意识均有了明显的增强,从事各项工作的潜力也有新的进步;公司初步构成了相关方要求以及适用的法律法规和其他要求的潜力,根本构成了持续改善的机制。

  评审认为体系建立施行以来,公司的管理程度进一步进步,根底工作得到了加强,文件制度进一步标准,环境有了新绩效。经上级有关部门监测,生活的废水、废气、噪声排放均到达了规定的排放标准。至今为止未发生任何大小事故。评审认为本公司建立的质量和环境管理体系运行状况良好,是比拟充分、适宜和有效的,根本能满足GB/T19001—2000、GB/T24001—2023标准和本公司方针目的的要求,适应公司内外部环境的变化的需求,到达了认证的条件,可提请第三方认证审核。

  三、管理评审认为透过贯标认证、体系运行,质量和环境各项工作有了较大进步,但在对标准的深化理解、节约资能等方面仍有较大差距,需努力加以改善,会议决定重点改善以下工作:

  1、针对目前应急演练施行条件制约的状况,今后可根据标准要求进展适宜的模拟演练。

  2、今后应由消费科、开运科、防突科带给油脂消耗的统计,效劳公司进展水的消耗统计。

  3、应明确质量办效劳范围、相应的考核制度及人员装备问题,要求各部门相关的质量文件务必及时上报质量办,会后提交矿领导议决。

  4、对质量与环境管理体系标准运行中的文件和记录的编号进展统一的规定。

  XXXXXXXXX报告(二)一、评审目的:

  透过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核状况,系统评估公司质量方针、质量目的和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性;确定公司质量管理体系建立的下一步工作,识别改善的时机。以满足国家标准和顾客需求与期望,进步公司的竞争力与适应力。

  二、评审根据:

  《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料

  三、评审时间:

  202_年xx月xx日(一天)四、评审地点:

  公司二楼会议室

  五、参加部门与人员:

  总经理、管代、部门负责人、内审组成员

  六、管理评审会议议程:

  1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。

  2、各部门汇报质量管理体系运行状况,并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及推荐进展评价和提出改善决策。

  3、对质量管理体系施行和持续效果的综合评价。

  4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改善方向。

  5、管理者代表出具管理评审报告。

  6、管理评审措施进展验证。

  八、各部门准备材料要求:

  ①销售公司带给市场调研,走访用户,用户满意调查的总结。②化验室带给近阶段体系运行以来产品实物质量状况的统计分析^p。③消费技术部带给目前设备现状及运行、消费方案完成状况的报告。

  ④采供部带给原、燃材料采购状况和市场调查分析^p报告。⑤综合办公室带给目前人力资分布,配制及培训汇报。

  ⑥全质办带给质量方针、质量目的贯彻施行状况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。

  编制人:日期:审批人:日期:报告(三)评审时间:XXXX年XX月XX日

  评审根据:ISO9001:2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望。

  评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进展系统的评价,提出并确定各种改善的时机和变更的需要,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

  评审范围及评审重点:对全公司的消费运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。

  参加人员:

  评审资料:

  本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求,对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反应、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人,对所报告的管理评审信息,尤其是报告中提出的问题和改善推荐,发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见,做出了本次评审的决定和措施:

  管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行状况的报告》,其资料包括:

  (1)内部质量管理体系审核状况;

  (2)质量方针和质量目的的施行状况及适宜性;

  (3)质量管理体系过程的运行状况;

  (4)上次质量管理评审所确定的措施施行状况及有效性;(5)有关质量管理体系改善的推荐。

  各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行状况报告》、《采购部质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》的报告。

  与会人员就我司的质量方针和质量目的的适宜性,质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进展了充分的讨论。总经理xxx认真听取了大家的意见,并就大家提出的问题,当场落实到详细部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施:

  一、本次管理评审根本上到达了预期的目的,为持续改善工正科技公司质量的稳定和进步,促进各部门进步工作质量,以顾客为关注焦点,不断满足顾客要求,增强顾客满意,起到了用心作用。同时为我公司透过2000版/T19001标准质量管理体系认证,创造了有利条件。

  二、本次评审结论为:透过体系的运行,公司管理已进步到一个新的层次,为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的根底。经过对我公司这次内部质量体系审核、最终产品检验、用户效劳的解决状况的分析^p,我公司的质量方针和质量目的是适宜的,质量管理体系贴合IS09001:2000标准和我司质量管理体系文件的要求,适应我司的实际状况,质量管理体系能在持续改善中有效运行,与产品质量有关的各项工作根本上处于受控状态,全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断进步。这些方面都反映出体系的施行较为有效。一致认为我公司质量体系根本具备申请第三方注册认证的条件。

  三、在**期间对公司的顾客进展的满意度调查显示目前顾客满意率为***,离本公司的质量目的要求尚存在着差距,为此***要求****部门分析^p原因,制定相应的纠正预防措施,并由**部门监视施行。本次管评共开出纠正预防措施**个,改善措施**个,详见相应记录。

篇二:管理评审报告范文大全

  

  XXX-R-9-14-C

  广州XXX信息技术有限公司

  管编制:XXX日期:2023.1.13理

  评

  审

  报审核:XXX日期:2023.1.132023年1月13日

  批准:XXX日期:2023.1.13告

  管理评审会议记录

  评审会议时间:2023年1月13日上午9:30评审地点:会议室

  参加评审人员:

  1、总经理:

  2、管理者代表:

  3、各部门负责人及相关人员:

  主持人:

  记录人:

  时

  间:2023年1月13日

  1、评审目的全面审核公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况及其适宜性、充分性和有效性,并对不符合的情况进行及时改进。

  2、评审依据

  GB/T19001:2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018、公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、相关法律法规及其他要求。

  3、评审输入

  3.1ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准;

  3.2审核结果(含内审、外审结论);

  3.3与质量、环境、安全管理体系相关的内外部因素的变化;

  3.4顾客满意和相关方的反馈;

  3.5过程业绩和产品质量情况;

  3.6不合格以及纠正措施的情况;

  3.7以往管理评审的跟踪措施情况;

  3.8外部供方的绩效;

  3.9重要环境因素或需控制危险源的变更情况;

  3.10合规性评价结果情况;

  3.11质量环境安全方针、质量环境安全目标的贯彻实现情况及适宜性;3.12应对风险和机遇所采取措施的有效性;

  3.13可能影响质量环境安全管理体系的变更的策划;

  3.14改进建议。

  4、评审内容

  4.1内部质量环境安全体系运行情况

  公司目前三体系运行版本为ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018。2022年以来,人力资源部组织各部门相关人员学习三体系相关知识及公司管理体系文件,使各部门能了解相关标准要求和体系运行要求,提高公司员工的质量环境安全意识,使其积极参与到体系运行中来,并努力完成质量环境安全管理目标。为使体系更好运行,公司配备了相关的人员、基础设施等资源,公司的资源配置基本满足体系运行的需要,三体系的运行满足国家地方相关法律法规及行业标准等要求。

  2022年,因公司组织架构的调整,对管理手册及程序文件进行修改和更新。文件已发放到各部门,相关人员基本掌握文件的变化内容。

  2022年12月26-27日,内审组对公司质量环境安全管理体系运行情况进行年度内部审核。按照公司年度审核计划的安排,共对该体系所涉及的软件开发、产品采购、产品销售、项目施工、安装、维护以及工作环境安全相关的部门进行了审核。根据审核准则,审核组共提出了2项一般不符合并已完成整改。同时对上次的不符合项抽查未发现问题,整改措施持续有效。

  4.2质量环境安全方针和质量环境安全目标的达成情况

  4.2.1质量环境安全方针

  产品好,技术好,服务更好;

  诚信守法、节能降耗、提供安全环保工程项目;

  用现有的设备,未来的技术,为客户构建满意的信息化大厦。

  4.2.2方针贯彻实现情况及适宜性

  通过培训宣讲,公司体系范围内的全体人员理解并在工作中认真执行了质量环境管理方针。

  公司制订的质量、环境、职业健康安全方针依然适宜可行,依然符合公司最高质量、环境、职业健康安全宗旨和方向,故保持不变。

  4.2.3公司质量目标

  a)

  工程项目终验合格率达到100%;

  b)

  客户满意率达到95%;

  c)

  软件开发确认合格率100%;

  完成情况:

  目标要求完成程度

  类型

  当年工程项工程项目终验合格率当年工程项目45目交付终验45达到100%公司质量客户满意率达到95%目标

  表张数

  软件开发确认合格率软件开发确认13100%

  合格数

  目数

  客户满意调查44查表张数

  软件开发项13100%终验合格数

  数

  客户满意调44100%100%分子完成情况

  分母完成情况

  完成情况

  目标实际

  4.2.4各部门质量目标

  4.2.4.1工程部

  a)

  工程项目自检合格率95%b)

  工程项目终验合格率100%c)

  配送产品合格率100%d)

  劳务采购合格率100%4.2.4.2研发中心

  软件开发确认合格率100%4.2.4.3人力资源部

  技术人员参加培训率100%文件收发准确率100%4.2.4.4业务部

  IT产品销售合格率100%4.2.4.5客服中心

  1)

  每项合同客户有理投诉次数≤2次(以有书面记录为准)

  2)

  客户满意率95%4.2.4.6商务部

  物资采购合格率100%以上各部门质量目标均达到目标要求。

  目标部门

  类型

  工程项目自检工程项目自71工程项目总数

  合格率95%质量目标

  工程部

  工程项目终验目终验合格合格率100%数

  配送产品合格配送产品的714率100%合格数

  数

  配送产品的总714100%45交付终验数

  检合格数

  当年工程项当年工程项目45100%71100%要求完成程度

  分子完成情况

  分母完成情况

  情况

  完成

  目标部门

  类型

  研发软件开发确认软件开发确13中心

  合格率100%人力技术人员参加技术人员参资源培训率100%部

  文件收发准确人力

  率100%业务部

  IT产品销售合IT产品销售格率100%每项合同客户客户有理投有理投诉次数客服≤2次

  中心

  客户满意调查客户满意率95%客户满意数

  工程部

  商务部

  劳务采购合格劳务采购合17劳务采购总数

  率100%格数

  980物资采购总数

  率100%格数

  物资采购合格物资采购合1744表张数

  44诉次数

  0客户投诉次数

  0合格数

  648IT产品销售总160数

  6481文件收到数

  31文件发出数

  31加培训数

  128技术人员总数

  认合格数

  总数

  软件开发项目13要求完成程度

  分子完成情况

  分母完成情况

  完成情况

  100%128100%100%100%60100%100%100%980100%

  4.2.5公司环境安全目标

  a.没有发生重大工伤、死亡事故,重大死亡责任事故为0;

  b.不发生火灾事故,火灾次数为0;

  c.有害废弃物处理率,达到100%,产生多少,处理多少;

  d.工作环境符合国家规定:

  ①温度、湿度符合施工要求规定;

  ②劳动保护用品使用率达95%以上。

  a.

  特殊工种作业人员符合国家规定,特种作业人员持证上岗,持证率100%完成情况:

  目标部门

  类型

  重大死亡责任事故为0,人力资源部

  环境安全有害废弃物处理率达到目标

  客服100%,产品多少,处理多中心

  少

  工程部

  1、温度、湿度符合施工116要求规定;

  品总数

  劳动保护用116100%物处理数

  有害废弃36总数

  有害废弃物36100%火灾次数为0次数

  死亡率不超过0.02%,重

  伤率不超过0.05%;火灾发生0数

  火灾发生次0100%0100%要求完成程度

  分子完成情况

  分母完成情况

  情况

  完成

  劳动保护2、劳动保护用品使用率用品使用达95%以上。

  个数

  人力特种作业人员持证上资源岗,持证率100%部

  4.3环境因素及危险源识别评价

  安全健康的工作环境是体系建立运行的目标之一,通过组织各部门对各自的工作中环境因素、危险源的辨别、评价及控制措施制定,使重要环境因素和需控制危险源等得到控制,全年无重大安全事故发生。

  2022年4月,针对组织结构调整后的部门涉及的环境因素/危险源进行了识别评价并对全公司的环境因素及危险源进行了更新识别与评价。

  2022年公司的防疫工作完成出色,积极配合响应国家的号召,积极组织员工接种新冠疫苗及核酸检测,未出现感染新冠肺炎的情况。

  4.4合规性评价

  为保证体系的合规性,组织了各部门对公司合规义务中所包含的法律法规、行业标准进行了审查与更新,并进行了合规性评价。

  审查评价认为,公司管理体系中对合规义务理解全面,各部门对管理体系包含的合规义务较清楚且执行良好,合规化管理运行良好,有效保证了企业的稳健经营运行,也很好地防范违规的风险。

  人数

  人数

  人员上岗2员持证上岗2100%特种作业特种作业人

  4.5顾客反馈

  根据年度工作计划,客服中心每季度按照回访流程进行季度项目回访,回访的内容主要包括售后服务的响应速度、工程师工作态度、技术水平等,回访目的性明确,基本达到了预期的目标。

  以下是详细回访情况及统计分析:

  4.5.1回访数量

  详见回访记录。

  4.5.2回访的方式

  电话回访、上门拜访

  4.5.3回访的目的e.日常维护回访;

  f.根据工程师带回来的信息进行有目的的业务跟踪;

  g.看看是否有服务外包或其他销售项目可挖掘;

  h.改进客户服务工作,提高客户满意度。

  4.5.4回访结果汇总

  i.回访统计:客户满意度100%j.统计分析:

  此次客户满意度调查,公司的计算机应用软件开发、信息系统集成及技术服务;安全技术防范系统的设计、施工和维修涉及的客户满意度高达100%,完成了公司目标。但通过回访发现,公司的售后服务还有进一步提高的空间,客户尽管对公司整体服务满意,但业主希望提高工程师的综合技术水平、加快设备维修周期。

  公司领导一直很重视客户满意率和满意度,客服中心近年也不断通过服务意识、相关技术探讨等培训提高工程师的综合能力,并增加设备取送车辆以加快设备维修周期,相信通过我们大家共同的努力,我们的客户满意率和满意度会越来越高!

  4.6过程的业绩和产品的符合性

  4.6.1客户需求评审情况

  在质量体系贯彻的过程中,各部门严格按体系文件运作。业务部负责客户需求的收集,技术支持部负责同客户的技术交流和需求讨论,形成了《项目客户需求报告书》、《客户需求评审记录表》等文件。业务部同研发中心、工程部配合,组织客户需求的确定及评审工作等,并通过合同、标书、协议等形式进行确认,形成了《销售合同评审表》《销售清单》等文件。详见项目相关文档。

  4.6.2项目进度:

  1)

  软件开发项目

  本年度有13个软件开发的项目完成交付。

  2)项目质量及竣工验收情况

  各项目均按照合同规范的要求顺利实施,具体质量情况和竣工验收情况详见项目文档。

  3)工程维护项目(软件开发、信息系统集成及安全防范系统项目)

  公司按照质量环境安全方针,为保证客户满意度,公司会对用户维护人员与使用人员进行相关的培训,降低因误操作导致问题发生的概率,减少维护成本。

  同时公司对客服维修人员也会进行相应的培训,规范维护检修流程,进一步提升服务效率与质量。并定期对公司所实施项目的运行情况进行检查,做到防患于未然,有效预防问题的发生,达到给客户良好体验的目的。

  结论:软件开发项目、系统集成工程项目和安全防范系统项目规范管理执行有效,整体情况良好。

  4.6.3采购情况

  商务部、工程部严格按照公司质量环境安全管理体系的要求,遵循《外部供方控制程序》相关要求,认真做好了工程物资、劳务外部供方的评估、筛选工作,及时更新《合格供方名录》,定期审核评定出一二三类供应商。同时坚持了《采购合同评审表》、《采购单》的填写,确保了采购过程的安全性。商务部、工程部在今后的工作中需要继续拓展公司外部供应商的资源,持续扩大公司外部供方优势,给业务增长更好地支持。工程部全力支持商务部的物资采购工作,坚持认真及时填写《验收报告》,及时发现不合格品,有效降低采购成本。

  4.6.4人力资源状况

  4.6.4.1员工的任职资格评审、招聘、考核、奖罚情况

  任职资格:

  每个岗位都有比较完善的岗位职务说明书,坚持定期完善工作。

  人员招聘:

  公司招聘工作已形成了规范的招聘流程:人员需求申报—公司确定招聘—分析招聘渠道—颁布招聘信息—筛选应聘资料—人力资源部初步面试—用人部门复试—录用审批—入职—入职培训。招聘工作按照这个流程,人力资源部严格把

  关每一个步骤,注重应聘人员自身专业素质的掌握情况,保证每一位招聘进来的员工素质。

  员工考核:

  考核情况及奖惩情况详见《考核总结》、《绩效考核奖惩记录表》;

  公司每半年召开员工绩效大会,对突出表现者进行考核表彰,推行员工绩效考核制度以来,效果显著。

  4.6.4.2公司人员培训规划,培训实施,培训效果评估情况

  公司重视人才培养,坚持组织开展各类培训。培训形式多样主要分为部门内部培训、跨部门内部培训、外送培训、外请培训。培训内容按需涉及工作技能、部门工作手册、厂家产品知识、解决方案、环境健康安全等等各方面,丰富多彩。为了保证培训的有效性有序性,公司重要培训皆统筹管理,包括培训前对培训PPT质量进行审查,培训中签到表填写、课堂提问,培训后满意度调查与培训纪要提交。这些培训活动的开展,有效提高了公司员工整体的工作能力、工作态度,有效助力了公司更好更强的发展。

  4.6.5体系文件情况

  由于公司组织结构的调整,质量环境安全体系的体系架构也对应进行了调整,对原技术中心的职能进行了拆分,拆分为研发中心、技术支持部三个部门,分别负责研发、售前、招投标的工作;此外新增市场部,负责市场推广及社团协会的日常联络工作,原产品商务部更名为商务部,劳务外包供应商的管理工作转由工程部负责。针对上述变化,对管理手册、程序文件等体系文件进行了调整,文件已发放到各部门,相关人员基本掌握文件的变化内容。

  4.7纠正措施实施情况

  4.7.1内审情况

  此次年度内审共提出2项不合格项,即针对施工现场已识别的紧急情况没有制定应急预案;查本年度对管理体系文件(一、二、三级文件)进行体系架构的变更,修订后经管代审核并经总经理批准后发布,但未提供变更申请记录,不符合控制要求。本次内审共发出2个纠正措施,由相关责任部门认真制定了措施,经审核员跟踪检查验证所制定的纠正措施有效,关闭了不合格项。

  4.7.2上次外审审核情况

  2022年2月份,公司通过XXX认证公司的扩项审核,在现场审核时对工程部发出1个一般不符合项。不符合项发出后,公司相关责任部门立即进行了整改,并向审核机构提供了完整有效的整改验证资料,经认证决定组评定验证通过。在今年的年度内审中,该不符合项在对工程部工程项目审核过程中验证通过。

  4.8需注意的问题及改进的建议

  针对组织结构的调整,加强对新版管理手册和程序文件等体系文件的学习理解,注意记录类文件的保持。

  4.9总结

  通过内审与公司情况统计分析可得:公司的质量环境安全管理体系是适宜的、有效的和充分的,公司的质量环境安全方针得到了有效的贯彻与执行,良好实现了公司的质量环境安全各项目标,满足外部相关方的需求及相应的法律法规的要求,公司需要继续坚持体系宣贯,同时需不断提高机遇与风险意识,保证公司的长久稳健的发展。

篇三:管理评审报告范文大全

  

  管

  理

  评

  审

  报

  告

  表56-02NO:

  评审目的:

  参加人员:

  评审综述〔不够可附页〕:

  评审结论:

  改进意见:

  评审汇报分发范围:

  审批:

  日期:

  日期:

  表格模板

  信息联络单

  表5.5.3-03NO:发出部门

  发出日期

  年

  月

  日

  信息引言:

  〔主题:□质量问题

  □环境问题

  □职业健康平安问题

  □相关方投诉

  □事后备案

  □其他〕

  此信息是否需要反响〔发出部门填写〕:

  □反响

  □无需反响

  □其他

  处理措施:

  □已出“改正和预防措施汇报单〞给

  〔部门名称〕。

  □其他

  处理人:

  日期:

  处理措施验证〔必要时填写〕:

  表格模板

  验证人:

  日期:

  记

  录

  归

  档

  登

  记

  表

  表424-02NO:序号

  记

  录

  名

  称

  记

  录

  编

  码

  保存年限

  归

  档数量

  归档单位

  归档人

  表格模板

  归档

  日期

  接收单位:

  填表人:

  年

  月

  日表格模板

  图纸更改通知单

  表423-12NO:

  图纸名称

  更改原因

  代

  号

  分区

  制品处理

  适用于〔工作指令〕

  更改日期

  可用

  更改实施日期

  修复

  报废

  更改后

  更改标记

  更改处数

  同时更改资料

  分发单位

  备用

  更改前

  会签

  工艺

  标准化

  审核

  批准

  编制

  校对

  表格模板

  文

  件

  借〔查〕

  阅

  登

  记

  表

  序号

  借〔查〕阅时间

  文

  件

  名

  称

  文

  件

  编

  号

  借〔查〕阅

  目的借〔查〕阅

  归

  还

  日

  期

  人

  备

  注

  表423-0NO:

  记录人:

  日期:

  表格模板

  文

  件

  归

  档

  登

  记

  表

  表NO:序号

  文

  件

  名

  称

  文件编码

  版本/修改状态

  归档日期

  归档数量

  423-0归档单位

  接收单位:

  填表人:

  年

  月

  日

  文

  件

  更

  改

  记

  录

  表

  表423-06NO:序号

  章

  节

  页

  次

  更改内容

  版本/修改

  日

  期

  批准人

  通知单编号

  表格模板

  表格模板

  文

  件

  更

  改

  通

  知

  单

  表423-05NO:文件名称

  更改方法

  更改日期

  文件编号

  更改页码

  更改章节号

  更

  改

  前

  内

  容

  更

  改

  后

  内

  容

  通知部门:

  通知人:

  日期:

  文件更改申请表

  表格模板

  表423-04NO:更改文件名称

  申

  请

  部

  门

  更改文件编号

  更改文件页码

  更改文件章节号

  申请更改原因:

  申请人:

  年

  月

  日

  更

  改

  内

  容

  原

  文

  内

  容

  更

  改

  后

  内

  容

  审核意见:

  审核人:

  年

  月

  日

  批准意见:

  批准人:

  年

  月

  日

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篇四:管理评审报告范文大全

  

  XXX股份有限公司

  2023年ISO9001质量管理体系

  文件编制

  文件审核

  文件批准

  文件编号

  发布日期

  2023年03月04日

  编制日期

  审核日期

  批准日期

  受控状态

  ?受控

  □非受控

  接收人员

  发放编号

  文件接

  收部门

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  文件更改履历表

  序号

  更改人

  更改原因

  更改内容

  版本号

  管理评审管理程序

  1目的为了保证产品质量能持续地满足规定要求,使本公司的质量管理上一个新台阶,依据《掺混肥料》GB21633-2008标准,并结合公司《质量手册》、《质量管理体系管理文件》、《程序控制文件》的要求编制《质量管理手册》,并寻求质量改进的机会,特制定本程序。

  2范围

  本程序适用于管理者对生产、销售体系的评审。

  3职责

  3.1总经理主持管理评审活动;

  3.2管理者代表协助总经理做好管理评审的组织与准备工作;负责向总经理报告生产销售体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告;

  3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。

  4工作程序

  4.1评审次数

  4.1.1公司通常计划每年至少进行一次管理评审,必要时可适当增加

篇五:管理评审报告范文大全

  

  2016年度管理评审报告

  一、管理评审的目的:

  确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效性、适宜性和充分性,以符合ISO9001:2015《质量管理体系

  要求》、ISO14001:2015《环境管理体系

  要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系

  要求》标准要求,满足用户、社会、相关方的期望。

  二、管理评审的依据:

  1、依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准;

  2、市场和客户的期望。

  三、评审方法:会议集中评审。

  四、评审会议参加人员:

  2016年10月15日,在公司三楼会议室,由总经理xx主持召开了管理评审会议。参加会议的有管理者代表(质量负责人、技术部长)xxx同志、安全事务代表(生产副总、生产部长)xxx同志、销售副总(销售部长)xx、质管部长xx、综合部副部长xx同志、车间主任xx同志、车间副主任xx同志、车间副主任xxx同志及其他相关人员。

  组织部门:综合部。

  五、评审的信息来源:

  1、管理者代表提交的2016年度质量管理体系运行总结报告

  2、安全事务管理代表提交的环境管理体系、职业健康安全管理体系试运行报告。

  3、各部门提交管理评审的书面报告:

  (1)、销售部:顾客服务及分析报告

  (2)、质管部:关于提交管理评审的2016年1-9月份工作报告;

  (3)、质管部:关于纠正、预防措施提出及实施情况的报告;

  (4)、技术部:工艺参数控制及分析统计报告;

  六、评审综述

  综合部于2016年10月8日向各部门发出了“2016年度管理评审计划”。根据本次管理评审计划,各部门依照“三体系”管理职责,于10月13日前向管理评审提交了书面评审报告。

  七、会议评审决议

  1、坚持贯彻执行ISO9001:2015质量管理体系,加强质量管理体系内部审核机制,严格质量目标考核,开展各种自我完善机制,保持质量管理体系长期有效地运行。在产品质量形成的全过程中,各部门、各个过程都必须有效地按质量体系文件规定的控制程序实施控制,保证了产品实物质量稳定可靠,产品一次交检合格率不低于95%,出厂合格率100%。

  2、会议审核通过安全事务管理代表张志宽同志提交的环境体系、职业健康安全管理体系的试运行报告,证实公司环境、职业健康安全管理体系能:

  (1)持续满足国家法律、法规和其他要求,降低经营成本及各类责任风险。

  (2)通过建立信息交流,改进员工、客户及相关方的关系,激发对环境保护的承诺,并明确职责,降低环境和生产安全风险,减少环境污染,满足客户及相关方要求。

  (3)为本公司提高环境、职业健康安全绩效提供了一个科学的、有效的管理手段,有助于环境安全法规和制度的执行。

  (4)加大了治理事故隐患力度,本质安全得到进一步提高。

  2、继续坚持以特种导线为主,普通导线为辅,农网改造项目、低压电缆为补的营销策略,其中普通导线以风电工程为主。积极参与工程项目竞争,提高产品市场占有率。加强市场调查和顾客满意度调查分析,及时掌握市场动态,充分了解客户的需求,同时也要加强资金清收工作,减少在途资金。

  3、公司资源配置上问题较多,主要体现在人力资源方面,特别是高级技术人员严重匮乏,一线生产人员也不足。因此,会议要求综合部积极开展人材引进工作,通过招聘、引介、会展、广告等多途径引进人材和适宜的生产人员。

  4、会议同意质管部的购买申请:购买一台CZ-90F型绝缘电阻测试仪(测量范围0~1017Ω)。

  编制:

  签发:

  2016年XX月XX日

篇六:管理评审报告范文大全

  

  XX有限公司管理评审报告评审体系类型■ISO9001质量管理体系■ISO14001环境管理体系■ISO45001职业健康安全体系一、评审目的:通过对建立的现有体系的运行情况及运行绩效进行评审,确定其是否能保持续的适宜性、充分性和有效性。二、评审范围:与各体系有关的区域和场所三、评审依据:1、ISO9001-20XX、ISO14001-20XX、ISO45001-20XX2、公司体系文件;3、有关法律、法规及合同四、评审组:1、管理层(总经理、管理者代表)2、各部门负责人3、内审组成员五、评审地点:序号1评审内容1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.以下方面的变化:1)与质量环境安全管理体系相关的内外部问题;2)相关方的需求和期望,包括合规义务;3)其重要环境因素和不可容许风险;4)风险和机遇。现状描述本次为推行ISO体系以来首次管理评审,过往未进行管理评审,故无上次管审跟踪措施需要评价。1、公司体系刚建立,公司外部内部的环境暂时没有重大变化,不会影响体系的正常运行。2、相关方的需求和期望,包括合规义务,基本未发生变化。3、重要环境因素,基本未发生变化。4、风险和机遇,基本未发生变化。1、顾客的反馈由相关业务单位接受并及时组织相关单位解决,自20XX年8月1日至11月20日止,共发生五抱怨5次,已及时处理,确认改善效果良好。2、20XX年6月初对4-6月的XX客户进行了顾客满意度调查和分析,整体满意度较高;3、客户日常反馈和信息交流皆已经正常响应回复。未发生其他相关方的不良反馈和投诉。1.质量、环境安全方针与质量、环境安全目标是适宜的。2.质量、环境安全目标达成详见目标统计记录.质量、环境、职业健康管理绩效比较高,无质量、环境、职业健康安全事故发生,自20XX年8月1日至11月20日止,目标已达成.1、产品生产及过程质量趋势平衡,稳定增长。2、自20XX年8月1日至11月20日止共填写4份《产品品质异常单》,涉及到生产及服务提供过程中,未发现环境安全运行异常。已及时进行原因分析,采取纠正及纠正措施,并按时验证完成,改善效果良好。公司体系运行过程、产品和服务提供过程正常进行;产品监测和环境职业健康安全运行结果较好,体系有效性很好。体系建立实施以来,未发生客户第二方审核及认证机构第三方审核。进行了首次质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核,开出了4项《不合格事项报告》,已经整改完毕,具备申请第三方认证机构审核的条件。评审时间:评审结论NA备注2符合符合33.有关质量环境安全管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息:1)顾客满意和相关方的反馈和信息交流,包括抱怨;2)质量、环境目标的实现程度;3)过程绩效以及产品和服务的符合性;4)事件调查、不符合和纠正措施;5)合规义务的履行情况;6)监视和测量的结果;7)审核的结果;8)外部供方的绩效。符合符合符合符合符合

  20XX年9月初对8-9月的三家产品供应商进行了考核评价,整体评价质量较高、效果良好。454.资源的充分性;5.应对风险和机会所采取措施的有效性公司的资源配置总体上能满足公司的质量方针及目标达成,满足公司运行要求。公司对整体运行及各部门的风险和机遇评估充分,应对措施有效。自推行质量、环境、职业健康安全管理体系以来,在质量意识、环境管理、职业健康安全、工作质量等方面都得到了较大的提高,但在实际运行中,与标准的要求还有一定的距离,需要持续改进.符合符合符合66.持续改进的机会。符合六、评审总结论:1)公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是基本持续适宜的、充分的、有效的。2)与持续改进机会相关的决策:暂无;3)与质量、环境、职业健康安全管理体系变更的任何需求相关的决策(包括资源),期望公司重视和评估信息系统的引用与应用;4)质量、环境、职业健康安全管理目标已经实现时需要采取的措施:暂无;5)如需要,改进质量、环境、职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机遇:暂无;6)任何与组织战略方向相关的结论:暂无。制作:审核:核准:

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